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答疑老师:张老师
那当时是做到了应交税费的哪个科目里? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
如果普通发票的的不影响使用,但是不规范,如果专用发票建议退后重新开具 查看全部回复
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答疑老师:橘子
有可能是没有上传发票,你让对方上传发票后再看一下 查看全部回复
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答疑老师:xinyue
12月份的工资,1月份发放,2月份申报个税。 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
如果是小微企业的话,2.5个点 查看全部回复
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15?1.01×.0.01 查看全部回复
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答疑老师:高老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
是什么贴息? 查看全部回复
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可以直接入工资的,但是最好有相应的劳动合同和打卡记录等证明 查看全部回复
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答疑老师:Karina老师
应发工资构成=实发工资+个人部分社保+个人部分公积金-请假扣款 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
一般按照工资总额计提 查看全部回复
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答疑老师:而已老师
12月份计提,就属于2021年度范畴 查看全部回复
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答疑老师:小黑
外贸企业出口货物的增值税退税率是多少? 除财政部和国家税务总局按照国务院决定而明确的增值税出口退税率外,出口货物的退税率为其适用税率。国家税务总局按照上述规定将退税率通过出口货物劳务退税率文库予以发布,供征纳双方执行。退税率有调整的,除另有规定外,其执行时间以货物(包括被加工修理修配的货物)出口货物报关单(出口退税专用)上注明的出口日期为准。? 外贸企业出口货物的增值税退税率是多少? 除财政部和国家税务总局按照国务院决定而明确的增值税出口退税率外,出口货物的退税率为其适用税率。国家税务总局按照上述规定将退税率通过出口货物劳务退税率文库予以发布,供征纳双方执行。退税率有调整的,除另有规定外,其执行时间以货物(包括被加工修理修配的货物)出口货物报关单(出口退税专用)上注明的出口日期为准。 查看全部回复
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答疑老师:清岚
葡萄酒是外购的话用于招待做费用处理 查看全部回复
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要么按照申报的金额在所得税前扣除,要么就只能把少申报的部分补申报 查看全部回复
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答疑老师:筱粒老师
当期不认证抵扣的话,可以计入应交税费应交增值税待认证进项税额,等到抵扣时再认证,然后转入应交税费应交增值税进项税额 查看全部回复
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可以给客户开具普票 查看全部回复
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企业代开专票是不用交个税的啊 查看全部回复
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要根据具体进项是否用于经营,用于员工福利的进项税额不得抵扣的 查看全部回复
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不是,你前面说的是行业的平均税负,但是每家公司的实际情况不一样,所以你们按照实际的情况做就行 查看全部回复
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公众号:会计宝
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