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答疑老师:patience
纳税人需在附列资料(四)中填报加计抵减情况的2列“本期发生额”,本期实际抵减额会根据主表第19行“应纳税额”判断后自动取数,最终直接在主表应纳税额中进行抵减。 注意:按照现行规定不得从销项税额中抵扣的进项税额,不得计提加计抵减额;已计提加计抵减额的进项税额,按规定作进项税额转出的,应在进项税额转出当期,相应调减加计抵减额。 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
更正2023年所得税汇算清缴 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
这要根据客户的要求开具 查看全部回复
答疑老师:Leaf
进口门窗属于家具类 15% 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
在无票收入那一栏填负数申报,将10月份的无票收入金额冲掉。 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
需要看是什么发票,如果专票还需要缴纳增值税附加税 查看全部回复
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答疑老师:高老师
在电子税务局申报 查看全部回复
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需要退回去 查看全部回复
泡椒脑花是什么,是一种食品么 查看全部回复
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答疑老师:木言
工资总额 查看全部回复
答疑老师:Yan
赠送不需要开具发票,视同销售交增值税 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
是之前开了票的收入吗 查看全部回复
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答疑老师:筱粒老师
这是印花税的征税范围 查看全部回复
答疑老师:小小
可以不抵扣 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
1月份的工资在2月份进行申报 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
动了未分配利润这个科目,利润表上不体现 查看全部回复
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专票有税局代开的么 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
全部交税 查看全部回复
答疑老师:曹老师CPA
可以的亲 查看全部回复
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是像携程中介那种普票吗 查看全部回复
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