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答疑老师:王苗苗老师
如果属于上述范围的可以计入职工教育经费 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
什么申报表错误了呢,在更正申报里更改 查看全部回复
答疑老师:patience
公司核定的是定额征收么 查看全部回复
答疑老师:绾绾
税局代开吗 查看全部回复
答疑老师:甘老师
目前政策是2023年小规模纳税人增值税免税政策是继续执行的 查看全部回复
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答疑老师:许老师
可以首页联系咨询客服领取 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
一般纳税人容易与一般纳税人洽谈生意,通常大公司都是一般纳税人,因此生意能做得更加大。 2、一般纳税人的财务、税务、管理要求规范,财务人员要求高,可以减少经营风险、涉税风险。 3、一般纳税人取得增值税进项票可以抵扣,税负比较合理,毛利低一点的生意也可以做,因此生意也容易作 大。 查看全部回复
是的,协商一下这个月开票 查看全部回复
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如果是纸质的,可以,当月开错当月可以作废 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
鱼属于水产品,你这个范围没有水产品范围 查看全部回复
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答疑老师:小小
出租发票的税率是5% 查看全部回复
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属于增值税一般纳税人的药品经营企业销售生物制品,可以选择简易办法按照生物制品销售额和3%的征收率计算缴纳增值税。属于增值税一般纳税人的药品经营企业销售生物制品,选择简易办法计算缴纳增值税的,36个月内不得变更计税方法。 查看全部回复
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现在小规模纳税人原3%的税率到年底是免税的 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
不能 查看全部回复
答疑老师:李可可
开的都是普票吗 查看全部回复
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如果是个人本身发生的业务是可以的 查看全部回复
答疑老师:andy老师
是7月份开的一张票应该是0税率开成13个点要多交600多增值税,有什么办法不交这笔钱,现在已经8月了,所属期7月的发票必须及时申报纳税,如果抵扣过进项税后还需要交增值税的话,只能交税了。 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
正确的 查看全部回复
补计提即可 查看全部回复
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同学你好 你想问什么 税率么 查看全部回复
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公众号:会计宝
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