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答疑老师:杨老师
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
您好,如果在企业所得税前不能取得发票需要做纳税调增的。 查看全部回复
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答疑老师:归老师
可以,可以先不结账,明年汇算清缴完直接补到12月份。如果补交的费用较少,也可以直接计入明年当期费用。 查看全部回复
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重新申报年报就可以 查看全部回复
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您好,您申报的时候按照累计的本年利润盈利就计提所得税,亏损就不用计提 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
您好,在不考虑纳税调整的情况下,缴纳企业所得税的企业,预缴的企业所得税=100万*25%*20%+(250万-100万)*50%*20%=20万 查看全部回复
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答疑老师:高荣老师
纳税调增 查看全部回复
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答疑老师:七七
就销售费用就可以 查看全部回复
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填0 查看全部回复
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这是所得税的季度预缴申报表 查看全部回复
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答疑老师:patience
计入管理费用-业务招待费 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
借银行,dai投资收益 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,只有税局可以代开发票,企业之间不能代开。没有实际发生业务开发票属虚开发票。虚开发票是违法的。扣税点也是违规操作,至于多少税点你们双方协商 查看全部回复
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非独立核算还用申报所得税么? 查看全部回复
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不用报 查看全部回复
跟利润表一致 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
1、打开当地电子税务局,输入用户名和密码,然后单击登录。 2、登进入系统后,单击我要办理税务,然后单击纳税申报和纳税。页面跳转后,单击声明更正和打印。 3、单击查询页面右侧要更正的税款的开始日期和结束日期。 4、点击查询之后,页面会弹出所有的申报表,找到需要更正的企业所得税申报表,然后点击后面的更正。 5、点击【更正】按钮,进入报表填写框,填写正确的企业所得税相关数据。填写完毕后,点击申报。更正成功后,页面将弹出提示,提示更正的声明成功。 6、如果报表已经过了更正期或者找不到更正按健,可以返回到税费申报及缴纳的界面,点击申报作废。 7、输入报告的日期,然后页面上将弹出所有报告。选择要更正的报告,单击“以后作废”,首先作废该报告,然后提交正确的所得税申报表。 查看全部回复
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您好,正确来说这个劳务在哪这个人应该就在哪代开劳务,肯定不会跑到另外一个地方再代开了对吧? 查看全部回复
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季报的时候只填利润总额 查看全部回复
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没问题,可以税前扣除 查看全部回复
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