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答疑老师:揭老师
如果金额不大 那就直接确认为22年成本 如果金额过大 违背权责发生制 那就退回 让对方重开 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:若鱼老师
这属于预付款开发票,数量那里可以写小数,根据发票金额纳税,没有抵扣款的话意味着要先缴纳增值税,下个月有进账再抵扣。只要按开票金额申报纳税,税务上没什么风险 查看全部回复
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答疑老师:橘子
小规模企业 查看全部回复
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答疑老师:张瑞峰
可以,按照发票金额和9%的扣除率计算抵扣,如果他销售的是13%税率的产品,扣除率是10% 查看全部回复
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答疑老师:Summer
税收分类编码: 30602 税收分类名称: 直接收费金融服务 开票商品名称: *金融服务*利息收入 查看全部回复
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你开的什么发票,提供的什么商品或者劳务,适用税率是多少。 查看全部回复
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答疑老师:小梦老师
请问您这个资产现在的账面价值是多少 查看全部回复
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答疑老师:莹老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
不能抵扣进项税额 查看全部回复
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答疑老师:筱粒老师
是的,开专票会占用免税额度 查看全部回复
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这个是免税的 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
有个服务的栏次 查看全部回复
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只要不是用于简易计税,免税,计提福利,个人消费项目的增值税都可以抵扣 查看全部回复
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全部交税 查看全部回复
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答疑老师:而已老师
46万都按1%缴纳增值税及附加 查看全部回复
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实际上业务发生了吗 查看全部回复
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答疑老师:小福老师
同学 你好,报税前、报税后开具都算在本月哈 查看全部回复
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同学 你好 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
现在2017年1月1日以后的都是可以勾选认证的,如果票还在手里,可以勾选认证抵扣。如果票不见了,可以勾选认证不抵扣,这样以后就不会再显示在勾选平台里面了。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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