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答疑老师:Harry老师
你好,如果是上期增值税没有申报,可以到税务大厅进行补申报,但可能需要罚款后才能补申报。 查看全部回复
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答疑老师:Christina
只是调试的话属于技术服务税率6% 查看全部回复
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答疑老师:归老师
没有运输许可证么? 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
具体看当地工商局规定,这个行业跨度太大,看当地政策 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
只要不体现医药即可 查看全部回复
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在电子税务局验旧,如果所有的停车费都给了发票,那么按照使用的发票确认收入 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
免征增值税 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
可以,核定税种广告服务业是6% 查看全部回复
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进项税么? 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
这个月你按照13%的税率填负数就可以 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
二季度申报增值税 1个点的红冲没办法选是吧 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
货物的发票,规格型号都是需要写的,票面信息要完整,建议退回A重开 查看全部回复
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答疑老师:小黑
不管对方是个人还是单位,无论是否需要开票,产生了增值税义务,就需要申报增值税。这个就与对方商量一下谁来承担税的问题 查看全部回复
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您问的问题太宽泛了,建议你先找下客服,要点这方面资料,先大概看下,具体某个点不懂的话,在来提问。建议后面在提问的时候,聚焦的一个点上,这样给您分配的老师才更精准的解决您的问题 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)的规定,增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,如购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。 查看全部回复
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没有发生收入、支出的可以0申报 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
一般是25张,可以到税务局增票。增加额度。 查看全部回复
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您好,说的是赠送的部分开票还是? 查看全部回复
答疑老师:高老师
您好,公司交增值税、印花税、土地增值税、企业所得税;个人交印花税、契税、个人所得税。 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
不能退税,可以抵扣本月的增值税 查看全部回复
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