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老师您好,比较复杂,我们是小规模公司,就是19年我们公司是代理会计做账,然后当年她把1-3月份收入计入了4月份主营业务收入,但是没有开票,超出了30万导致我们交了增值税,但是没有做无票收入申报企业所得税,然后我就在19年12月份红冲了这笔收入计入了预收账款,分别在后三个月开完的这笔钱,共计二十一万多,我可能做错了老师假如税务局查账我该怎么解释#商业#
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,请问下,开了负数发票后,抵扣联跟发票联需要给对方吗#商业#
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超过离线开票限定金额,禁止开具发票是什么意思,应该怎么处理#商业#
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老师,发票第一联可以盖章吗#商业#
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