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我们是上个月是小规模,然后这个月是一般纳税人,但是上个月有一张增值税发票给开错了,那这个月我们就是得把那个冲红重新开具,那我们这样的话,还能按小规模的税率开发票吗?这样怎么处理呢。#商业#
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一般纳税人,进项明细开错误,由于进项已认证,由我们这边开具红字发票,现在对方给我们开具一张销项负数发票一张(与已抵扣发票一致),又开具正常明细进项票一张,想问下账务处理,或会计分录#商业#
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一般纳税人开的增值税普票也要交增值税吗?#商业#
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1.我们会计核算是做在销售费用-宣传物料里,这个进项税是否可以抵扣?这批货物赠送给客户了,货物发生了转移是否需要视同销售? 2.如果外购货物用于业务招待费是不能抵扣进项的,但同样都是赠送给其他人,货物都再次发生转移,为什么业务招待费不能抵扣进项,宣传物料就可以呢?#商业#
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