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答疑老师:夏老师
通过正规企业进货,取得发票入帐 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
做无票收入申报 查看全部回复
答疑老师:高老师
您好,可以 查看全部回复
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只要不是用于简易计税,免税,计提福利,个人消费项目的增值税都可以抵扣 查看全部回复
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答疑老师:甜甜老师
您好,如果还是小规模时期的业务,按小规模适用的税率重新开具就行 查看全部回复
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答疑老师:李可可
是自产自销么 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
报税的时候在附表二里面做进项税额转出就行了 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
当月已勾选发票未确认的,可以撤销勾选,如果已经做了确认,勾选结果就不能撤回了 查看全部回复
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您说的办理什么退税呢?出口退税吗 查看全部回复
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答疑老师:小黑
点击《增值税纳税申报表附列资料一》后的【填写】, 点击《增值税纳税申报表附列资料二》后的【填写】, 进项大于销项的金额会自动计算到《增值税申报表主表》第20行,形成期末留抵税额,以后纳税期间继续抵扣 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
专票还是普票 查看全部回复
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您好,核定征收或者查账征收都是有可能的,看你们税务核定 查看全部回复
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答疑老师:Summer
是的,必须以报关单为准。以前还可以出证明,现在直接不给退税。 查看全部回复
你好,能拍个照吗? 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
已经认证了,存在系统了 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
销项负数发票的会计分录与原错误凭证的分录一样,只是金额为负数。只是进项税额科目改为进项税额转出科目的dai方,新的正常发票和原来的分录一致即可 查看全部回复
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答疑老师:小小
你说的是什么加计政策 查看全部回复
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填 查看全部回复
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1、可能查你这边代开业务是否真实 2、可能查你公司的财务报表、税务申报表 3、可能查你公司的有、经营状况等等 查看全部回复
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公众号:会计宝
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