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答疑老师:刘老师
一般纳税人本期应纳增值税=销项-进项 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:大宁老师
同学您好,如果是题目的话,要跟您说声抱歉了,因为咱们这个是工作中的财税实操问题答疑,理论和实际存在差异,建议您核对试题答案,并请您谅解! 查看全部回复
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答疑老师:高老师
是 查看全部回复
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登录电子税务局-税费申报及缴纳-非税收入申报-文化事业建设费申报 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
职业培训合同,不属于技术合同,不需要贴花 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
是以实际交纳的增值税为计算依据,可能存在上期留抵,印花税是以购销合计金额乘以万分之五, 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
公司买了固定资产办公桌椅电脑,开的普票,1万多,请问这需要缴纳印花税么?需要 查看全部回复
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答疑老师:小小
可以不抵扣 查看全部回复
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答疑老师:易老师
今年是2022年,你今年申报的是2022年 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
现在是合并的,你那边报增值税的时候就有一个附表是附加税的报表呀 查看全部回复
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印花税是按合同金额 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
在印花税范围内就得交 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
如果你们是按次征收的,不需要申报了 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
可以补申报 查看全部回复
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根据合同计提印花税 查看全部回复
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做税源采集 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
平价转让要交印花税,不用交个税 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
季度销售额也含着开普票的部分 查看全部回复
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涉及股权转让的要申报印花税 查看全部回复
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减半 查看全部回复
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公众号:会计宝
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