正在加载...我们公司是人力资源公司,现在接了一个项目但是我们自己人员不足做不了,就又外包给第三方人力资源公司给我们做,我们给他们付人工费或者服务费,他们给我们开票,这种我是计入成本还是费用#房地产#
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1月到4月帐是在代账公司做的 都是这种问题 个税报的是扣除个税前的工资 然后做账又各种乱做 明明工资是银行发的 做的是现金 但是收回来帐银行金额也对得上 我是5月开始申报的 现在到年底了 发现账面工资和税务申报工资总额差在1万带点#房地产#
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请问,我公司目前有一笔厂房租金收入,从23年7月至2024年7月份的租期,需要缴纳增值税、附加税、房产税、城镇土地使用税、印花税,我现在是全部挂在账上,没有缴纳,其中增值税是重7月开始确认收入、计提在待转销项税(增值税发票对方要求租金支付完成后再开具)记在这个科目对吗!我们属于小规模纳税人,现在跨年了我12月的账怎么做,用待转销项税对吗!年底需要把待转销项税税转出吗!把这些税费科目全部挂在账上可以吗!主要公司目前也没有钱缴纳税款。保税时怎么报#房地产#
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申报6月增值税时,当时有预缴,因为临近申报期,表格预缴的数据没有带出来,就申报缴税了,增值税交了3203.88,城建税交了80.06,教育费附加交了48.06,地方教育费附加交了32.04,申报7月增值税申请了先抵后退,税局通过了,现在账务要怎么处理,6月计提的增值税和附加税要怎么弄,7月的增值税附加税我计提了,增值税2912.62,城建税72.81,因为先抵后退不需要交税,不太懂账务上应该怎么处理,6月计提的分录需要做什么,7月的又要怎么做#房地产#
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