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有一个 问题 我们单位 应付账款-正嘉 贷方还有 3586的余额 (如图一)我们想用乍浦的2台空调折余价值抵扣这个钱 我们先把这个空调固定资产清理了 (如图二)摘要 写为乍浦2台空调转入清理 ,我们想用这个 固定资产清理调节应付账款(如图三)这个图三应该怎么写摘要#房地产#
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老师您好,请问下,合同价1820856元(含3%税),后期开票金额1820856元,税率是6%,这中间多出来3%的税额53034.64元由我们公司承担,这部分税额需要怎么入账呢#房地产#
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