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请问下,公司有一笔费用是2021年支付的,然后这个月对方服务器坏了,要把剩余的钱退回给我们,然后要我们全额红冲之前收到的发票,对方再开一张实际使用金额的发票给我们,那后面收到的退回款和发票怎么做分录呢 红冲:借:管理费用 -4716.98 贷:应交税金-应交增值税-进项转出 283.02 银行存款 -5000 收到退回款3939,收到发票1061 这里不知道怎么录进去了#房地产#
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1月份误把一张专票开成普票 2月份经对方提醒才发现 如果这个月红冲作废这张普票再开出专票 应该怎么操作 是不是这个月申报1月份增值税的时候只能按照1月份开出的票来申报 3月份申报2月份增值税的时候才能在申报表上的开具其他发票这一栏上有负数体现#房地产#
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老板的个人奢侈品消费如果走公司报销流程,该拒绝还是有什么方法可以处理呢?#房地产#
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企业缴纳企业年金,个人部分从工资扣除,还有部分员工是没有工资,个人把企业年金钱补交进来。缴纳时借应付职工薪酬、其他应收款,贷银行/发放工资扣除时是 借应付职工薪酬贷其他应收款、银行存款 那个人补交进来的这一部分应该怎么做#房地产#
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