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老师们好,我现在这家企业是一般纳税人,每个月开具的销项发票很少,进项发票很多,以前的会计把每个月的进项发票做账:应交税费—待认证进项税额,当月不报税,在某一个月有销项发票的情况下,把所有的待认证进项税额的发票统一结转成应交税费—应交增值税(进项税额),在统一报税,这样做对吗?现在的期末留底7万多,麻烦各位老师大神给解答一下!谢谢。#房地产#
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请问进项税转出期末应结转到哪里 本期产生进项税转出1021.39元 分录如下 借:管理费用 -1021.39 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出-集体福利 -1021.39 期末应交税费-进项税转出有余额,应结转至哪里,分录如何做?#房地产#
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