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答疑老师:杨老师
是的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:小智
1月的进项税额勾选认证后一定要做到1月的账里,如果1月进项大于销项申报里体现到留底税额 查看全部回复
答疑老师:Yan
如果定额征收,税费税局每月会自动扣除,不用申报 查看全部回复
答疑老师:李可可
如果没有走报关的话,要视同内销,要算税的 查看全部回复
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借:税金及附加——印花税 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
先填报企业所得税年度纳税申报基础信息表 ,然后填报主表,期间费用明细表,纳税调整项目明细表,职工薪酬支出及纳税调整明细表,广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整明细表,捐赠支出及纳税调整明细表等,根据公司的实际情况选表单然后填报 查看全部回复
答疑老师:patience
增值税是月报么 查看全部回复
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答疑老师:清岚
外贸企业出口退税:登录电子税务局,点击“我要办税”-“出口退税管理”-“出口退(免)税申报”-“免退税申报”-“在线申报”。第二步:明细数据采集。外贸企业的数据采集可以通过智能配单和手工采集两种方式第三步:生成申报数据。点击“退税申报”-“生成申报数据”,填写对应“申报年月”和“批次”点击“确认”;第四步:数据自检。勾选生成的数据,点击“数据自检”按钮。申报状态显示为“已自检”;自检情况显示疑点个数,点击具体的数字可查看详细的疑点描述。第五步: 正式申报。当没有不可挑过疑点后,勾选数据,点击“正式申报”按钮,可将数据转为正式申报。 查看全部回复
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可以点我的信息模块,查看税种认定 查看全部回复
答疑老师:夏老师
发票联用来记帐,抵扣联单独装订用于备查 查看全部回复
答疑老师:小小
做相反的分录就行 查看全部回复
借:银行存款带:其他应付款-老板 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
你好,是什么卡盘呀 查看全部回复
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是的,如果增值税是月度申报,月度销售额不超10万免征增值税,是免征的普票部分。开专票要交税的 查看全部回复
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借款服务是公司的主营业务吗 查看全部回复
答疑老师:西贝老师
同学你好,转入私户的钱你们转入公户了吗? 查看全部回复
你好,你的问题具体是什么 查看全部回复
答疑老师:木言
如果当月有需要缴纳的附加税、房产税等需要计提的 查看全部回复
同学你好,要是你们适用小企业会计准则,就可以直接入在方面,正常做账就好 查看全部回复
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答疑老师:Leaf
不一定,看当年税后利润情况 查看全部回复
公众号:会计宝
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