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答疑老师:哈哈老师
您好,当时购买变压器记入什么科目了知道吗?是固定资产吗 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
社保是哪一个月的就计入哪一个月 查看全部回复
答疑老师:杨老师.
差一个月,没有必要去调整哈,就差一个月不会造成什么实际的影响 查看全部回复
答疑老师:甘老师
1.成立研发部门,研发费用1000万元计入研发支出,可以享受加计扣除,抵减应纳税所得额 2.若成立新公司,研发支出1000万元,收入500万元,当年亏损,不用缴纳企业所得税,亏损可结转以后年度 综上,成立研发部门方案更优,因为该公司当年有税前利润,以部门形式进行开发,投入和产出的亏损可以在当期就抵减应纳税所得额,同时还可以享受研发支出加计扣除 查看全部回复
答疑老师:patience
什么0申报 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
这个人去年整年收入没有超过6万 查看全部回复
答疑老师:小小
非上市公司是可以的 查看全部回复
是个税汇算退税么,个税汇算如果是公司代办理的吗 查看全部回复
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答疑老师:清岚
你把简易计税多 写了5元,哪一个项目少些了5元? 查看全部回复
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答疑老师:李可可
开票内容是运输服务,而且是普票,不可以抵扣进项 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
是的 查看全部回复
答疑老师:wam
你用2000000-753940.65+10930.36=1256989.71 查看全部回复
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答疑老师:高老师
可以与购方联系,取得发票联复印件作为入帐的原始凭证 查看全部回复
答疑老师:许老师
是的,放到营业外支出 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
营业执照变更。章程修改。变更税务登记表等。资料详情请咨询市场监督局窗口。 查看全部回复
您好,如果取得固定资产专票,则是按照不含税金额计算折旧的 查看全部回复
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请问企业所得税里资产的税务处理具体干什么?你是指的哪方面 查看全部回复
答疑老师:andy老师
在的 查看全部回复
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留抵税金大,说明你们进项税比较多,而销项税比较少,也就可以说明你们的购入大于售出,税务局如果要查,是会从库存下手,既然有这么多的进项税留抵,就要有足够量的库存存在,否则就是隐瞒销售收入了。 查看全部回复
不一定 房补要合并计税 查看全部回复
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公众号:会计宝
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