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答疑老师:曹老师CPA
一般纳税人什么情况都开不出来 查看全部回复
问答已结束!
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工会按工资的2%计提 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
下个月少扣这部分金额,这样税务那边两个月的总扣款和账上两个月总代扣,就相等了。账务按工资表实际情况做即可。 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
建设工程交易费通过工程施工科目核算 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
什么意思,就是只转来8.13吗? 查看全部回复
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答疑老师:高老师
体现出来 查看全部回复
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借 预付账款 dai 银行存款 查看全部回复
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金额大不大 查看全部回复
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多摊了还是少摊了? 查看全部回复
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答疑老师:许老师
把之前的在当月红字冲销,然后重新记账 查看全部回复
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借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
按照5000记到费用里 查看全部回复
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第1行“一、工资薪金支出” 填报纳税人本年度支付给在本企业任职或者受雇的员工的所有现金形式或非现金形式的劳动报酬及其会计核算、纳税调整等金额 第1列“账载金额”: 填报纳税人会计核算计入成本费用的职工工资、奖金、津贴和补贴金额。(一般取应付职工薪酬的dai方余额) 第2列“实际发生额”: 分析填报纳税人“应付职工薪酬”会计科目借方发生额(实际发放的工资薪金)。 查看全部回复
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借:无形资产 dai:银行存款 按月计提摊销 借:成本/管理/销售费用 dai:累计摊销 查看全部回复
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答疑老师:丁老师CPA
您好,不好意思啊,刚好在处理一个工作,稍微等一下,马上给您回复 查看全部回复
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公司设公账和私账? 查看全部回复
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可以,问题不大。 查看全部回复
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买的车挂在公司头上吗? 查看全部回复
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补助之类的吧 查看全部回复
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计提社保只计提单位部分,如社保合计10,单位7,个人3,那么: 借:管理费用等7 dai:应付职工薪酬—社保7 支付社保 借:应付职工薪酬—社保7 其他应收款3 dai:银行存款10 查看全部回复
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