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答疑老师:Summer
不用的,直接留抵即可。 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
根据发票内容 借:成本费用等科目 应交税费-应交增值税-进项税额(专票) dai:银行存款/应收帐款等,普票是价税合计计入成本费用 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
详细说业务 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
会计上可以入账的 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
对,直接做账就行 查看全部回复
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答疑老师:清岚
固定资产清理有销售收入的话需要申报收入的 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
工资要直接覆盖社保 查看全部回复
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可以只要从你们公司扣出的,就算你们的费用 查看全部回复
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退费的时候冲减管理费用一社保费用 查看全部回复
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答疑老师:若鱼老师
你好,请问有什么问题吗? 查看全部回复
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可以交到公司,你来交,也可以先挂其他应収款,后期有工资再扣 查看全部回复
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按照你们当初做相反分录 查看全部回复
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答疑老师:橘子
调整去年的成本影响的是未分配利润 借或dai以前年度损益调整 dai或借利润分配-未分配利润 查看全部回复
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这个没扣就没必要计提了 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以,冲销当期收入成本 查看全部回复
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答疑老师:小福老师
同学 你好 请问具体是对供应商还是购买方的罚金呢? 查看全部回复
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收到退款时 借:银行存款 9000 dai:其他应付款-代扣个税9000 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
。可以,借管理费用-职工教育经费,dai银行存款 查看全部回复
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这个是什么费用呢 查看全部回复
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答疑老师:筱粒老师
这种金额不大的,可以直接进当期损益,你如果不抵扣的话,可以选择发票不抵扣勾选 查看全部回复
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公众号:会计宝
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