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答疑老师:哈哈老师
借管理费用-福利费 dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:木言
做多一个凭证上就行了,进项税按比例做转出,支付金额固定,进项从认证数,差额入费用 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
当月计提当月的,次月实际支付社保的时候把计提的冲销,多余计入费用 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
这个一般看给你们核定了多少哦 查看全部回复
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答疑老师:小小
不需要做分录 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
是那种类型的商业保险? 查看全部回复
答疑老师:patience
发票日期是什么时候的 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
都是房地产的区别不大 查看全部回复
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答疑老师:杨英芝老师
最好不要,要不对公转,要不个人先支付给快递员,月底拿发票报销,公司转给报销人员 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
公司不是一开始收到客户的银行承兑么,借 应收票据 dai 应收账款 查看全部回复
工资表里有500是已经计提了么,100需要冲回并改工资表 查看全部回复
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答疑老师:wam
外资投资? 查看全部回复
答疑老师:Leaf
可以 没有问题 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
借:银行存款 dai:应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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这个是领用原材料的分录,根据领用的不同用途计入不同科目 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:Yan
是不是刷卡了? 查看全部回复
答疑老师:andy老师
财务费用 查看全部回复
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不合理 查看全部回复
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