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答疑老师:大宁老师
那你的问题是什么呢? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Yan
根据税法规定的年限与您账面计提金额进项比较 查看全部回复
答疑老师:谭老师
借:成本费用。dai:应付职工薪酬 查看全部回复
答疑老师:甘老师
1、补提所得税 借:以前年度损益调整 dai:应交税金-所得税 2、结转以前年度损益 借:利润分配--未分配利润 dai:以前年度损益调整 3、补交时 借:应交税金-所得税 dai:银行存款 三、滞纳金及罚款 借:营业外支出 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:高老师
是 查看全部回复
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答疑老师:易老师
付款就直接付款呀 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
如果属于预收款项可以计入预收账款,如果之前已经开票并且确认收入了,可以计入应收账款 查看全部回复
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答疑老师:patience
你好,可以要求单位立即支付 查看全部回复
不用计提 查看全部回复
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可以认证,也可以不认证 查看全部回复
答疑老师:杨老师
借:应交税金 dai:其他应付款 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
这是什么资金 对方为何给你们转账还被备注工资津贴 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,对方没抵扣认证的情况下可以直接开红字信息表,然后开负数就可以了 查看全部回复
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借:其他应收款dai:应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
答疑老师:许老师
管理费用--职工教育经费 查看全部回复
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需要的 查看全部回复
可以转入营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
公司向股东借20万,当时跟股东确认是借款还是投资款 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
没有固定比例 查看全部回复
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没收到发票,先付款的挂账,预付账款 查看全部回复
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公众号:会计宝
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