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答疑老师:安叔老师
有交纳么 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
这个月收到客户8月开出的发票,请问要做在第八期的凭证内吗,如果现在8月的账没有完结的话,是需要做到账期8月内 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
借管理费用劳务费 dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai银行存款 如果无法收回的话就借营业外支出 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
之间交押金的时候挂帐了吗? 查看全部回复
答疑老师:清岚
缴纳社保的分录 借:应付职工薪酬-社保(单位部分)其他应收款-社保(个人部分)dai:银行存款1156.85 查看全部回复
答疑老师:wam
开票,需由实际提供业务的销售方开票给购买方 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
借:所得税(红字) 借:应付职工薪酬 查看全部回复
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答疑老师:patience
如果夫妻俩都在公司上班,领工资合理的 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
建议按照转款时间账务处理 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
可以理解为你客户自己不购进商品不发货,只是提供一个销售平台,款项进多少打给上头公司多少,上头公司给商品的佣金么?如果是这样款项做代收代付 借:银行存款 dai:预收账款 借:预收账款 dai:银行存款 查看全部回复
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管理费用 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
可以本季度做调整 查看全部回复
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报销、借备用金、往来款、分红都是合理的公转私 查看全部回复
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您好,就是股东什么时候实际出资了,再做实收资本的会计分录 查看全部回复
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这个是销售费用 查看全部回复
你们是收款方还是付款方? 查看全部回复
收到 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
那法人有没有把钱转到公司的对公户 查看全部回复
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你好,这个是你们收到分红还是给别人分红呀 查看全部回复
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答疑老师:许老师
(14)借:库存商品300000 借:应交税费-应交增值税(进项税额)39000 dai:银行存款339000;(15)借:应付账款1500000 dai:银行存款1200000 dai:营业外收入300000 查看全部回复
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