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答疑老师:小妮老师
固定资产做错?可以具体说下么 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
现金存到银行吗? 查看全部回复
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答疑老师:李可可
现在那些材料出售了吗 查看全部回复
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那留底税额是在哪个科目挂着 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
记到销售费用比较合适 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,按月确认收入,剩下的计入合同负债,按照开票金额确认销项税额 查看全部回复
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上年亏损300万形成递延所得税资产,借 递延所得税资产 300*25%=75 dai 所得税费用 75。今年假设会计利润是1000万,弥补上年亏损300万,借 所得税费用75 dai 递延所得税资产75 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
是的 查看全部回复
答疑老师:许老师
就算通过你的方式你们股东也是需要缴纳很多个税的 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
要调增 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学,研发成功了没,现在还能收回不,如果不能就要作为坏账损失处理。 查看全部回复
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你的意思是货已经出售了,但是销项票还没开具吗 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
你们是小企业会计准则还是企业会计? 查看全部回复
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答疑老师:patience
那B公司开给A公司发票需要什么资料才合理,A与B间签订合同,有银行流水及开具发票 查看全部回复
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开票 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税金--应交增值税--销项税额 发生可以差额抵扣的支出时: 借:相关支出科目 应交税金--应交增值税--销项税额抵减 dai:银行存款 月底的时候看应交增值税余额在哪边.在借方的话不用处理.在dai方的话表示你要交税 查看全部回复
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你要先核实清楚对方到底有没有把票给你 查看全部回复
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记到营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
借以前年度损益调整 dai应交税费应交企业所得税 借利润分配-未分配利润 dai以前年度损益调整 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
后期是不是也不收回来了 查看全部回复
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公司是建筑业 查看全部回复
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