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答疑老师:西贝老师
同学你好,借成本dai 银行就可以呢 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:李可可
提供服务的是子公司,子公司开具发票 查看全部回复
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答疑老师:patience
是提供了应税服务或货物么 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
有余额表示未支付的 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好,你们这个是企业吗 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
如果是真实的宣传费,资料附件齐全可以直接去广告宣传费,可以按一年摊销即可,现在待摊费用科目已经没有了,可以用预付账款科目代替,冲销的时候就直接借管理费用 dai预付账款 查看全部回复
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答疑老师:wam
视同销售 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
您好,这个分录是借 库存现金25000 dai 银行存款25000 查看全部回复
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你的意思是不是调减费用支出,调增利润总额是吧? 查看全部回复
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直接调往来科目 查看全部回复
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你好同学,研发成功了没,现在还能收回不,如果不能就要作为坏账损失处理。 查看全部回复
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记到营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
相当于你们9月份的时候没有缴纳但是扣除了 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
能分清使用的成本对象吗? 查看全部回复
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这个看带的师父和个人的学习能力接受能力,悟性 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
借:预付账款-在途资产 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款-供应商 查看全部回复
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开票给别人,需要确认收入 查看全部回复
答疑老师:甘老师
对的 查看全部回复
分析差额是怎么形成的 查看全部回复
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现在那些材料出售了吗 查看全部回复
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公众号:会计宝
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