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答疑老师:Summer
不用的,直接留抵即可。 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:许老师
直接在纸质发票上写上作废,自行保管即可 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
稍等 查看全部回复
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答疑老师:易老师
是公司职工吧, 查看全部回复
答疑老师:高老师
多摊了还是少摊了? 查看全部回复
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对方开票会多缴税,所以很多公司开票需要加税点 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
如果单位买来是做固定资产使用的,可以 查看全部回复
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答疑老师:刘老师
您好,下面有个联络员注册 查看全部回复
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答疑老师:清岚
正常情况管理费用的福利费应该是正数的。 查看全部回复
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真实情况的,不会 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
固定资产,借固定资产,dai银行存款,如果取得专票,公司一般纳税人的话 借固定资产 应交税费-应交增值税(进项税额)dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:微尘
可以不管,到年底一次性结转 查看全部回复
答疑老师:Yan
可以 借 其他应收款 -个人 dai 其他应付款-押金 其他业务收入 应交税费-应交增值税 或销项税额 附件可以用合同,押金收据,双方确认借款转押金和租金的确认书 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
你好,这个就需要看你当地税局对这个行业参考税负率水平是多少了 增值税一般在2%左右,企业所得税在0.5%-1%左右,仅供参考 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
22年银行手续费未开发票,只有银行回单,已经抵扣,抵扣是指增值税还是企业所得含税? 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
集体福利 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
用作福利的是不可以抵扣进项的,所以你可以直接计入费用。 查看全部回复
答疑老师:甘老师
计提社保只计提单位部分,如社保合计10,单位7,个人3,那么: 借:管理费用等7 dai:应付职工薪酬—社保7 支付社保 借:应付职工薪酬—社保7 其他应收款3 dai:银行存款10 查看全部回复
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建设厂房,如果是作为固定资产使用的话,记到在建工程 查看全部回复
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答疑老师:patience
往年固定资产折旧未计提怎么办,可以放在今年补计提吗?可以今年补计提 查看全部回复
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公众号:会计宝
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