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答疑老师:Harry老师
你好,按实际发生月份七月份转。 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:刘老师
公账收款正常确认收入 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
可以 查看全部回复
答疑老师:小小
确定发票拿不到了,您之前的分录是怎么编制的? 查看全部回复
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答疑老师:易老师
按有发票一样, 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
如果处理完债权债务后还有剩余资金就分配股东即可 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
是的 查看全部回复
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答疑老师:而已老师
因为尾差的原因有时候会有一两分的细微差别,可以挂账,非得要处理的话,也可以下次做账的时候增值税多计6份,主营业务收入少计6分。当然这个不是正规的处理方式,供参考。 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
可以计入管理费用中 查看全部回复
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答疑老师:归老师
启用不启用根据你们的业务! 一般业务往来比较少的 就用应收 应付就可以了! 预付能用就用 更方便你们的统计、管理 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
同学,你们就按利息确认为纯利息收入 查看全部回复
三个公司相互之间有关系吗? 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
主营业务收入、其他业务收入 查看全部回复
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长期待摊费用 查看全部回复
答疑老师:高老师
如果股东借款给另家单位与公司经营业务无关,但转款通过公司公户,建议与股东签订代付款协议 查看全部回复
你说的是增值税加计扣除少抵了,然后退税吗? 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
往来,资产 查看全部回复
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跨月发票对方不能直接作废,只能开具红字发票,你收到红字发票后正常入帐就好 查看全部回复
按照实质重于形式 查看全部回复
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