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答疑老师:而已老师
因为尾差的原因有时候会有一两分的细微差别,可以挂账,非得要处理的话,也可以下次做账的时候增值税多计6份,主营业务收入少计6分。当然这个不是正规的处理方式,供参考。 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
收到固定资产时: 借:固定资产 dai:递延收益 计提固定资产折旧: 借:管理费用 dai:累计折旧 按固定资产的折旧年限逐月或年分摊递延收益: 借:递延收益 dai:营业外收入(与企业日常活动无关) 或其他收益(与企业日常活动相关) 查看全部回复
答疑老师:易老师
应发工资申报个税 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
谁报销就挂谁的账 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
一般盈余公积是要计提的,分配股利这些看你们单位自己的要求哦 查看全部回复
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去税务做税务报道,领税控盘领发票, 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
为什么会没有发票呢?如果确实没有发票,可以正常做帐,年终汇算的时候要做调整 查看全部回复
答疑老师:绾绾
进货价 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以抵扣所得税,计入成本和费用, 查看全部回复
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答疑老师:Yan
两个没有关联 查看全部回复
按照你们当初做相反分录 查看全部回复
继续使用的就不需要单独处理,只是不需要再计提折旧了 查看全部回复
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可以1月份再勾选抵扣 查看全部回复
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答疑老师:刘老师
若是计入相关费用入,管理费用,销售费用,则会减少利润 查看全部回复
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答疑老师:莹老师
购入税盘:借:管理费用 dai:现金 借:应交税费-减免税款dai:管理费用 查看全部回复
无偿使用协议税局一般不认,这样抵扣会有风险。 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
社保和公积金你们公司不承担?也不需要转账你代发的公司? 查看全部回复
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答疑老师:高老师
需要签合同的签合同 查看全部回复
对方无法开具的原因是什么? 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
这个调动的员工社保有没有在公司计提缴纳 查看全部回复
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