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答疑老师:venus老师
这个调动的员工社保有没有在公司计提缴纳 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:木言
借入时 借:银行存款 300 dai:短期借款 300 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
借以前年度损益调整,dai应交税费-应交增值税进转出,借应交税费-应交增值税进转出,dai应交税费-未交增值税,借利润分配,dai以前年度损益调整 查看全部回复
答疑老师:patience
你可以dai 应交税费应交增值税进项 正数 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
建议重新建账 查看全部回复
答疑老师:甘老师
做正数 查看全部回复
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答疑老师:筱粒老师
收到时 借:银行存款 dai:其他应付款-某员工 发放时 借:其他应付款-某员工 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:李可可
dai方负数就表示借方正数 查看全部回复
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答疑老师:Yan
员工在b公司报销,把借支还给A公司 查看全部回复
挂靠人员吗? 查看全部回复
答疑老师:许老师
借:库存商品 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
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答疑老师:张老师
意思是本身应该是dai其他应付款,结果dai成了主营业务收入吗? 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
他就是一级科目 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
借:原材料dai:营业外收入(自制入库单) 查看全部回复
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收到仲裁费冲销之前支付仲裁费的科目,货款借银行 dai应收 查看全部回复
是的 查看全部回复
答疑老师:小小
是房地产企业吗 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
对的,附加税不用计提了 查看全部回复
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答疑老师:归老师
启用不启用根据你们的业务! 一般业务往来比较少的 就用应收 应付就可以了! 预付能用就用 更方便你们的统计、管理 查看全部回复
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答疑老师:梦梦老师
也不可以税前扣除 查看全部回复
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