正在加载...老师好,假如本月采购福利发放给员工,取得专票,不含税金额是100,税额13。 是否可以这么做账 借:管理费用-福利费 130 贷:应付职工薪酬 130 借:应付职工薪酬 130 贷:银行存款 130 然后对于取得的这张专票,次月的时候在税局系统选择“不抵扣勾选”即可?#房地产#
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通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
药房等医药企业如何做账,收到销售方的出库单应怎么处理#房地产#
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出包方式建造固定资产成本构成中建筑安装工程和设备安装工程有什么区别呢?#房地产#
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以前年度发生的费用,当年业务人员一直没去拿发票,这个费用一直挂在预付账款科目未进主营业务成本,这个月取得了发票,发票上的开票日期是20年、19年的,这个进项税应该怎么做账?以前年度损益调整这个科目应该怎么用?#房地产#
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之前的会计今年的第一、第二季度的申报纳税的数据是乱填的,账都没有做,现在我接手了,准备申报第三季度的,那以前她申报的那些数据我该咋办?是不是把账做好了,第三季度就按我做账的数据填,她以前做的那些申报是不是不用管了?#房地产#
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建筑公司去年开了10万的发票,现在被甲方扣了3万块质保金,写了个协议是什么原因扣的,进账只进了7万块,我分录咋个写呀?借,银行存款,贷,应收账款,那么扣了的金额放哪个科目呀?#房地产#
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我公司购买材料,但是对方不开发票,要怎么挂账?#房地产#
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留底退税会计分录怎么写#房地产#
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