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固定资产清理账目处理 1.借:固定资产清理 折旧费 贷:固定资产 2.借:库存现金 贷:固定资产清理 应交税费 3.亏损 借:营业外支出 贷:固定资产清理 请问:这样处理后固定资产和固定资产清理全部平了,但是营业收入和电子税务局上的金额不一致,营业收入少了出售固定资产的金额,应该怎么做账#房地产#
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上游企业给我们开了发票,我们抵扣了,但是税局通知我们,该上游企业成为走逃失联企业,未交税款,现在要做进账转出,借销售费用,贷进项税额转出,我想问,这金额是做正数还是负数#房地产#
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