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答疑老师:高老师
付款时 借其他应收款等 dai银行存款 收到发票时根据票面信息借固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额 dai其他应收款等 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:大宁老师
如果确实是公司正常生产经营用发生的费用,可以入账,但是企业所得税汇算清缴时需要调整 查看全部回复
你好,占比,参考意义不大,根据企业实际业务进行帐务处理 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
直接按实际的计提就可以 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
年底收回的,不用视同分红 查看全部回复
答疑老师:甘老师
借:开发成本-利息支出(红字) 借:短期借款/长期借款 查看全部回复
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答疑老师:许老师
当时是有法人代垫的款项还是? 查看全部回复
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答疑老师:易老师
入长期待摊费用,每年摊销,每年汇算清缴的时候调增缴纳企业所得税 查看全部回复
答疑老师:曹老师CPA
先开一张红字发票作废,再开一张正确的 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
你交的时候直接借:应交税费-个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
可以下个月少发2千 查看全部回复
其他业务收入 查看全部回复
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答疑老师:小智
需要开票,直接入费用就可以 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
需要了解公司的业务,挨个核对,做到账实一致,其他的涉税相关的处理,需要挨个查 查看全部回复
答疑老师:孙老师
不用做应收老板那一步 查看全部回复
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我可以理解成这个款是客户欠店长的吗 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
是商贸企业么 查看全部回复
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做预付账款,分期摊销进其他业务成本 查看全部回复
风险大 查看全部回复
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公众号:会计宝
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