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答疑老师:王苗苗老师
计提工资,借 管理费用等 dai 应付职工薪酬-工资 计提社保,借管理费用等 公司部分 dai应付职工薪酬-社保 计提公积金,借管理费用等 公司部分 dai应付职工薪酬-公积金 查看全部回复
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答疑老师:小小
正常你们要入账的,无论以现金或公账报销都可以 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
提出来如果用于公司经营的需要拿相关经营分配冲销 查看全部回复
答疑老师:燕子老师
你好,对于企业已执行新会计准则的: 缴纳时: 借:应付职工薪酬——社会保险(单位部分) 其他应付款——社会保险(个人部分) dai:银行存款 计提时: 借:管理费用/销售费用/制造费用/生产成本, dai:应付职工薪酬——社会保险(单位部分) 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
如果你们结账时间是月底可以先暂估 查看全部回复
答疑老师:patience
自然人销售二手车,持销售的二手车车辆行驶证原件及复印件,在二手车交易市场开具《二手车销售统一发票》。原车主是个人,然后购买方是个人,为什么不是法人本人,你需要问一下提供这张发票的人。 查看全部回复
答疑老师:夏老师
借管理费用一物业费dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:高老师
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答疑老师:tammy老师
是工资多付了吗 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
这个调动的员工社保有没有在公司计提缴纳 查看全部回复
服务期2024.2.1至2024.1.31? 查看全部回复
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可以只要从你们公司扣出的,就算你们的费用 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您好,借银行存款 dai营业外收入-政府补助 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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答疑老师:甜甜老师
损益类科目 查看全部回复
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同一家公司可以 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
属于现代服务业的检测费等 查看全部回复
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不能 查看全部回复
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是的,开出的发票当月红冲,后又开一张正数发票,就按最终开出的发票入账就可以 查看全部回复
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谁报销就挂谁的账 查看全部回复
答疑老师:影亦老师
成本票多不影响哈,当期发票最好当期入账,金额较大跨到下一年入账税局可能不认的到时候就会需要汇算清缴的时候调整 查看全部回复
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