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答疑老师:杨老师
都可以,都是合规的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
是没有发票么 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
你好,对于企业已执行新会计准则的: 缴纳时: 借:应付职工薪酬——社会保险(单位部分) 其他应付款——社会保险(个人部分) dai:银行存款 计提时: 借:管理费用/销售费用/制造费用/生产成本, dai:应付职工薪酬——社会保险(单位部分) 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
你好,如果是偶尔按次征收的可以做账在缴费的九月份,可以不用计提,计入税金及附加。 查看全部回复
答疑老师:刘老师
可以要求归还, 查看全部回复
答疑老师:高老师
付款时 借其他应收款等 dai银行存款 收到发票时根据票面信息借固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额 dai其他应收款等 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
借,库存商品—暂估商品 dai,银行存款 借,主营业务成本 dai,库存商品—暂估商品 查看全部回复
答疑老师:木言
主营业务收入或其他业务收入 查看全部回复
你要先查找应收账款和其他应付款存在负数的原因是什么? 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
如果可以反结账 你就反结账回去 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
发票是19年和20年的,跨期太久了。 执行会计准则的,分录如下 借:以前年度损益调整 应交税费应交增值税进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
答疑老师:许老师
其他业务收入 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
不含税 查看全部回复
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个人还是公司呢? 查看全部回复
答疑老师:小小
承兑汇票吗 查看全部回复
印花税属于税金及附加类 查看全部回复
答疑老师:wam
用法人代表的个人户发工资,公司在未将款项还给法人代表时先在其他应付款挂账。一般在年底建议用公司用银行存款归还 查看全部回复
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是的 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
是的,你好,还需要调当年的报表和所得税汇算 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
当时租金入的啥费用或成本就回冲那部份费用或成本 查看全部回复
公众号:会计宝
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