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答疑老师:tammy老师
你是说去年购买的固定资产在汇算清缴的时候,选择一次性扣除了是吗? 查看全部回复
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充值的时候,借预付账款 dai银行存款 实际消费并收到专用发票 看你收到的是什么类发票?比如是办公费发票 借,管理费用 借,应交税费应交增值税进项(一般纳税人) dai,预付账款 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
房租是多久付一次 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
固定资产模块,卡片管理,点开你要修改的卡片,上面工具栏有修改按钮 查看全部回复
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答疑老师:patience
是提供了应税服务或货物么 查看全部回复
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一般是从次月开始摊销 查看全部回复
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软件 借:管理 费用 dai:银行存款 查看全部回复
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金蝶软件500计入管理费用-办公费 查看全部回复
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借 主营业务成本 dai 应交税费-应交增值税-进项税转出 查看全部回复
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你们是小企业会计准则还是企业会计? 查看全部回复
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不交增值税的话,就不用结转计提。但是进项和销项还是要结转的或选择年底一次性结转。 查看全部回复
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你可以看一下分录是平的 查看全部回复
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设备的用途是什么 查看全部回复
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原材料是什么时候收到的,之前入账没 查看全部回复
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正常的是应该有的,但是这个没有文件规定。具体就看公司的财务制度 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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答疑老师:wam
文件明确是补贴给员工,公司只是一个代收代付,收到时计入其他应付款 查看全部回复
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这个是领用原材料的分录,根据领用的不同用途计入不同科目 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
拆除的设备的收益计入其他业务收入 查看全部回复
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答疑老师:小米
差额做营业外收入 查看全部回复
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公众号:会计宝
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