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答疑老师:许老师
可以 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:谭老师
直接拿正确的表去大厅更正申报就可以了 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
上面不是提示你了吗?没有存在绑定关系 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
不一定,可以有变化,但是代表型号不能变,比方工厂给你开的HH-0350w(HH是工厂的缩写,350是瓦数;那工厂缩写可以改,但是瓦数不能改,并不能买进来的是350W的,卖出去500W的) 查看全部回复
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答疑老师:刘淑萍
你是说生产性企业出口退税么 查看全部回复
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答疑老师:patience
需要去税局填写退税申请表,申请退回多交税款 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
法人或财务负责人可以去税务局大厅前台重置密码。 查看全部回复
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答疑老师:木言
增值税上先做未开票收入负数,然后再按照正确的开票金额申报,收入和成本讲究配比原则,属于哪一期的房租费用就入到哪一期 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
金额有点大,最好是退回去重新开具 查看全部回复
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答疑老师:李可可
抵扣进项票可以抵扣之前筹建期收到的发票吗?如果是公司抬头,发票没问题的话,用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
这是按月换算后的综合所得税率表 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
一般以合同签订当月发生,下月申报即可 查看全部回复
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正在看 查看全部回复
需要申报个税的 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
一般是在电子税务局申领 查看全部回复
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根据国家发布的文件去对比 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
按照会计准则要求是企业要按照实际发生业务进行账务处理,实际操作中根据可以灵活处理 查看全部回复
是售卡方给销售方开具发票吧 查看全部回复
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开票系统有开票记录,不是这个零申报 查看全部回复
需要去税务局增加税种认定 查看全部回复
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