正在加载...老师们好,我现在这家企业是一般纳税人,每个月开具的销项发票很少,进项发票很多,以前的会计把每个月的进项发票做账:应交税费—待认证进项税额,当月不报税,在某一个月有销项发票的情况下,把所有的待认证进项税额的发票统一结转成应交税费—应交增值税(进项税额),在统一报税,这样做对吗?现在的期末留底7万多,麻烦各位老师大神给解答一下!谢谢。#房地产#
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老师好,麻烦问下,23年3月份我公司开的增值税专票,在本月发生扣款情况,对方扣我们款,但是发票前年已开,现在对方同意我们开具红字发票。但是金额和当时单张发票金额不一致。比如发票10万,本次扣款5万。那我开具红字发票可以选择这张发票然后开吗?#房地产#
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