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答疑老师:patience
发票监制章不对啊,现在都是国家税务总局在中间 查看全部回复
问答已结束!
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要先查原因为什么应付职工薪酬为负数,是忘了计提了么 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
新增总公司要自己再租一套房会有影响吗?可以另外再租房的 查看全部回复
答疑老师:小小
季初填六月末的数,季末填九月末的数 查看全部回复
是什么个税,工资薪金还是股息红利 查看全部回复
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公司有劳务派遣证吗 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以的,红字当期收入即可 查看全部回复
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汇算清缴所得税是根据公司实际情况做汇算的 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
这种个人代开发票的个税都是核定征收的 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您好,金额很小还好解释,大额的话只有发票明显不合理 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学,在10月的申报表里集中更正过来就可以 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
按实际情况做账,没开票的申报增值税填在未开票收入 查看全部回复
光有这个计算不出来,缺个以前月度已累计交税金额 本月应交个税=(56419-50000)*0.03-以前月度已累计交税的金额 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
按照1000入账 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
没有实际的业务吗? 查看全部回复
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答疑老师:隋文老师
我有一个问题,2022年开票一笔收入,未提销项税,那每个月是如何与实际申报数据对上的? 查看全部回复
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专票么,不影响抵扣,不影响使用 查看全部回复
答疑老师:夏老师
不需要 查看全部回复
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个税=120000*20%-10500=13500元 查看全部回复
你点击“综合所得申报”→“正常工资薪金收入”→“更多操作”→“减除费用扣除确认”,将提示中的相应人员的“是否直接按照6万元扣除”栏选择“是”,然后再重新申报 查看全部回复
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公众号:会计宝
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