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答疑老师:小妮老师
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问答已结束!
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答疑老师:谭老师
这个有税务风险,建议去税务局代开发票 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
嗯嗯,是的 查看全部回复
答疑老师:小智
你发截图一步一步说吧 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
没有 查看全部回复
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答疑老师:patience
包含 查看全部回复
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答疑老师:wam
1.与国外客户签的销售合同,销售给国外公司,收的是美元,是需要折合人民币交印花税吗?但是我们的合同一般都是,先预收一部分货款,剩下的钱可能得过好久才收到,这部分预收的也需要交印花税吗?还是说得按照合同上的金额来交 按照合同上的金额来缴纳印花税 (五)应税凭证金额为人民币以外的货币的,应当按照凭证书立当日的人民币汇率中间价折合人民币确定计税依据。 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
是的 查看全部回复
答疑老师:高老师
交增值税、附加税费、个人所得税 查看全部回复
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如果属于销售退回,销售折让,开票有误的可以红冲 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
按照电子税务局里面的一些税种申报就行,还有自然人扣缴端申报个税 查看全部回复
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答疑老师:刘老师
小规模开具专用发票按照不含税价*2%先填写减免税表 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
看看是否开具错误,如果发票开具正确,是否是真发票,如果没有显示,那就再等等 查看全部回复
没有发放工资不需要申报个税 查看全部回复
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可以开普通发票 查看全部回复
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按照1%先申报,7月尽快作废并开具正确的发票 查看全部回复
答疑老师:归老师
答疑老师:许老师
对于红冲免税政策前的发票,增值税申报建议咨询主管税务机关意见,自己申报可能会比对不通过 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
可以的 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
如果有发生额就如实填,没有就填0 查看全部回复
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公众号:会计宝
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