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答疑老师:王佳丽
开票系统试试吧, 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:西贝老师
你好,只要业务真实发生就需要开票的哦 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
如果是一般纳税人是13%,小规模是3% 查看全部回复
答疑老师:高老师
税控盘开的老版的电子发票,右下角有销售方字样,需要盖章。新版电子发票右下角没有销售方,不需要盖章 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
老板个人在他的电子税务局发票代开模块代开 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
一般是可以的 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
一般情况下去年的出口退税的申报是截止到今年的4月份,最晚在3月份尽快开出来 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
44136.1/0.13*1.13 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
填写主表 - 销售额填写:将28万的不含税销售额填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》的“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”相应栏次,一般是第2栏“增值税专用发票不含税销售额”。 ? - 应纳税额计算:根据不含税销售额和征收率计算本期应纳税额,即280000×3\% = 8400元,将该金额填写在“本期应纳税额”栏次。 填写《增值税减免税申报明细表》 由于开具的是3%的专票,未享受减免税政策,所以该表通常无需填写相关内容。 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
什么以旧换新 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
你是不是有开1%的专票? 查看全部回复
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转售预付卡未发生实际的销售货物的行为,实操中很多企业是直接把多出来的款做营业外收入的 查看全部回复
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答疑老师:patience
可以 查看全部回复
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借款 ,借 银行存款 dai 其他应付款 ,利息 借 财务费用-利息支出 dai 银行存款 查看全部回复
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打包站是一个建筑物? 查看全部回复
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答疑老师:Yan
是商贸企业吗? 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
出口退税一般是在次月申报吗,比如我3月申报2月的出口里面还掺着1月的可以吗 答:可以的 查看全部回复
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您说的是增值税还是所得税呢 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
看业务是否真实,真实业务开票,没有风险,业务不真实有风险 查看全部回复
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公众号:会计宝
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