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答疑老师:哈哈老师
您好,这种情况免征增值税,只是需要根据企业盈利情况缴纳企业所得税 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
要按提示操作 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好,只要是我们的收入对应的成本费用发票 查看全部回复
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答疑老师:高老师
增值税税负率=当期应缴纳增值税/当期销售收入*100% 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
你的网不好或者端口松了 查看全部回复
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答疑老师:许老师
你们可以给对方说,开专票要多收税点 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
例如没有发生业务,对方确给你开了发票 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
可以,不想退税,可以做进项税额转出 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
你好,需要申报 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
多抵扣的进项吗 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
不需要备案,在减免明细表里添加即可 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
就是第20类 查看全部回复
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答疑老师:patience
你是劳务派遣公司么 查看全部回复
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答疑老师:易老师
合计金额不能超过1万 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
属于公司的费用的,催票 查看全部回复
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意思是就是带人带车,对吧 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,不可以的哦,账目要和业务实质保持一致的 查看全部回复
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就是你们把固定资产卖了呗 查看全部回复
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现在税负率没有一个准确的值了,正常经营即可,税负率=税额/营业收入 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
建议退回重开 查看全部回复
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公众号:会计宝
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