正在加载...老师好,我是单位算业务费的,本单位有个业务员底下有许多客户单位,客户单位2,客户单位3回款慢要扣利息,此业务员用客户单位1先多打进来了50万用来抵利息,但是2,3的超期款多余50万,后续2,3慢慢有回款但是超期仍有,1也陆续有发货,现在半年度要计算业务费了,我不知道该如何计算#工业制造#
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请教老师我是买方,3月进项已经抵扣,这个月退货,我开的红字信息表,对方已确认,但是红字发票这个月开不出来,7月申报期,申报表附表二填进项转出金额吗,还是等红字发票开出来的时候再做进项转出啊#工业制造#
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本公司从其它子公司里买的端午礼盒,要求挂到5月,经理让挂到原材料里 借:原材料--宣传资料 应交税费--进项税额(9%) 贷:其他应付款---集团内部单位往来 请问在6月支付时要做视同销售处理,如何做账#工业制造#
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公司在去年年底的时候计提了一笔利息 借:财务费用 18万 贷:应付利息 18万 今年办理还本付息,我做的时候没有冲销,直接做的凭证 借:财务费用--利息支出 30万 贷:银行存款30万 经理说一定要过应付利息,现在要调整凭证 先冲销计提的 借:财务费用 -18万 贷:应付利息 -18万 借:应付利息 30万 贷:应付利息 30万 请问,调整凭证的做法是什么意思,为何借贷都是应付利息,而且我做错的 借:财务费用--利息支出 30万,贷:银存 30万 为什么不是将它调整成 借:应付利息 30万 贷:财务费用 #工业制造#
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