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答疑老师:Yan
对的,注意如涉及税金的应同时记录应交税费-应交增值税或应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
没有发票,可以按实际支出金额入账,但是不能税前扣除,企业所得税汇算清缴时要调增 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
补记就可以 查看全部回复
答疑老师:高老师
咨询当地主管税局,税局许可了自开,不许可到税局代开 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
冲减你们之前的加工费和支付的其他损失费的科目 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
根据《企业所得税法实施条例》第四十三条规定,企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。 查看全部回复
答疑老师:杨老师
需要 查看全部回复
答疑老师:谭老师
金额大吗 查看全部回复
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答疑老师:许老师
你们支付给供应商C是含税价10000还是不含税价9200、 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
到税款返还延交半年的,如果是增值税 借,银行存款 dai,应交税费未交增值税 查看全部回复
那当时挂的应收票据呢? 查看全部回复
答疑老师:小小
先找代账公司要数据看期初数 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
增值税暂行条例和财政部税务总局海关总署公告2019年第39号可以看税率 查看全部回复
不可以的,如果直接给员工就需要计入福利费了,并入个税申报 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
设备的折旧费,厂房水电支出,厂房房租等 查看全部回复
如果只是切割之后再卖,可以作为商贸企业做账 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
是的 查看全部回复
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开票人和复核人可以是同一人 查看全部回复
3月底的在职人数 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
可以申请退税 查看全部回复
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公众号:会计宝
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