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答疑老师:厚积薄发
借:应付职工薪酬—工资 dai:银行存款 应交税费—个税 其他应付款—个人押金 其他应收款—个人保险部分 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
可以入账,所得税汇算清缴要调整 查看全部回复
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转成别人委托你研发是吧? 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
您好,要等收齐发票后一起摊销。 查看全部回复
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(调整事项时)借:以前年度损益调整 dai: 应交税金-增值税检查调整 (调整结束将余额转入未交) 借:应交税金-增值税检查调整 (实际缴纳的时候) dai:应交税金-未交增值税 借:应交税金-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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为什么要转到公司账上?这个老板自己的钱 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
工资不再发放,相当于多提了,可以冲回 查看全部回复
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企业发放的防暑降温费应作为职工福利费支出,而工作现场的防暑降温用品开支应列入劳保支出。 查看全部回复
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对的 查看全部回复
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答疑老师:小小
什么问题呢? 查看全部回复
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稍等啊 查看全部回复
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是之前对方把物业发票开错了吗 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
使用的是什么会计准则? 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
请外部人员培训么 查看全部回复
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产成品是销售吗? 查看全部回复
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图片看不清 查看全部回复
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未分配利润科目如果一直未分红,科目余额是连续的 查看全部回复
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付什么款项呢 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
进项转出结转到未交增值税 查看全部回复
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学员你好,直接从费用改成往来,建议你重新审定鉴别确认这笔业务,如果需要动费用类科目,需要对以前年度进行调整。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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