登录/注册
答疑老师:ALISA
管理费用-办公费 查看全部回复
问答已结束!
浏览:4819 0赞 0评论 收藏
答疑老师:木言
高企的帐要按研发项目进行归集研发费用 查看全部回复
浏览:5044 0赞 0评论 收藏
答疑老师:tammy老师
发票未收到,可以计提 查看全部回复
浏览:4805 0赞 0评论 收藏
借:制造费用dai :预付账款 查看全部回复
浏览:4391 0赞 0评论 收藏
答疑老师:安叔老师
不可以 查看全部回复
浏览:15163 0赞 0评论 收藏
可以次月调整 查看全部回复
浏览:4858 0赞 0评论 收藏
要确认未开票收入 查看全部回复
浏览:5440 0赞 0评论 收藏
跨年调整 查看全部回复
浏览:4710 0赞 0评论 收藏
答疑老师:易老师
要更正一致 查看全部回复
浏览:3588 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Yan
新的显示器可以根据公司规定,属于固定资产管理的可以计入固定资产 查看全部回复
浏览:5989 0赞 0评论 收藏
答疑老师:归老师
押金做到其他应收款 查看全部回复
浏览:6025 0赞 0评论 收藏
答疑老师:高老师
根据价值计入低值易耗品或直接计入费用 查看全部回复
浏览:7808 0赞 0评论 收藏
对的,注意如涉及税金的应同时记录应交税费-应交增值税或应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
浏览:4649 0赞 0评论 收藏
可以借待摊费用-房租,dai应付账款,然后每月摊销,借管理费用-房租dai待摊费用 查看全部回复
浏览:5708 0赞 0评论 收藏
建专用帐户,专款专用,支出按财务报销审批审流程 查看全部回复
浏览:5216 0赞 0评论 收藏
支付时 借 预付账款 dai 银行存款 收到发票 借 制造费用等 应交税费-应交增值税进项税额(如有) dai 预付账款 查看全部回复
浏览:6726 0赞 0评论 收藏
借银行存款dai实收资本 查看全部回复
浏览:5604 0赞 0评论 收藏
答疑老师:绾绾
不是跨年调账吧 查看全部回复
浏览:2793 0赞 0评论 收藏
正常情况下社保是当月扣款的,因为疫情原因暂缓扣款的跟你平时的账务处理一样,只是把银行存款换成一个过渡科目 查看全部回复
浏览:5168 0赞 0评论 收藏
借费用类或者成本类科目借应交税费应交增值税进项dai应付帐款某公司 查看全部回复
浏览:4645 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载