正在加载...公司给员工入的商业保险,员工报销时和保险公司打钱怎么做会计分录?#工业制造#
浏览:6496 收藏
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
我现在要做的是一个委外加工物资的分录 但是系统里面的委外加工物资入库的金额只是一个加工费的金额 发出原材料:借:委托加工物资 13279.51 贷:原材料 13279.51 现在收到发票:借:委托加工物资-加工费 41139.82 应交税费-应交增值税(进项税额)5348.18 入库:借:原材料 贷:委托加工物资 系统里面的委外入库金额是41139.74 (只有加工费的金额)这种情况该怎么办?#工业制造#
浏览:6495 收藏
老师,公司帮客户垫付运费,垫付的款是对方公账打给我方的,邮寄快递运费发票是开给我公司的?开给我方是不是应该要普票才对,这个分录应该怎么做呢?客户又要运费发票,快递公司又说不能单独开这笔#工业制造#
浏览:6494 收藏
出口退税,收到退税款,账务处理是怎样的,会计分录怎么写?#工业制造#
浏览:6493 收藏
员工把营业款(现金)存到公司账户,怎么写分录#工业制造#
浏览:6492 收藏
老师好,我有两个问题。公司账面上的挂账的预收账款,我可以直接转为营业外收入吗?还有一个问题就是,当月入库的原材料,发票未到,我进行赞估处理,次月发票到了,结果原材料金额比我赞估的多了几十元,但我都已经记入原材料生产领料进入库存商品了,这个多出的几十元,我要怎么处理啊?#工业制造#
浏览:6490 收藏
就是如果这个固定资产已经进来了,但是发票没开,然后像我们公司可能就存在这个问题:因为一些纠纷,或者其他一些问题,固定资产已经使用了将近一年了,然后那个设备,发票第二年才过来,像这种情况固定资产我计提不? 什么时候开提提那个固定资产折旧,是设备正常使用了,开始提,还是说等发票来了之后入账了才能正常的计提?#工业制造#
浏览:6486 收藏
