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答疑老师:venus老师
同学你们发工资有没有计提费用 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:易老师
结转到生产成本 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
原来确认的主营业务收入及成本的分录是什么 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
没有资质的话,最好由总部来开 查看全部回复
答疑老师:小小
可以先暂估 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
采用什么方法折旧的 查看全部回复
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按这种情况,建议先做资产负债清查 查看全部回复
答疑老师:甘老师
冲回挂账 查看全部回复
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如果你们是销售折扣,按实际付款开 查看全部回复
答疑老师:绾绾
款付了,发票没收到 查看全部回复
答疑老师:木言
报废正常做,应该取得的销售款计入其他应收款。新的固定资产入账金额为两部分,一是需要现金支付的部门,另一个就是应收的报废款。 查看全部回复
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答疑老师:高老师
就是你要支付给别人的返利是吗 查看全部回复
答疑老师:贺老师
走制造费用好一点 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
进原材料成本 查看全部回复
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可能是银行把款转错了,然后银行那边进行更正 查看全部回复
答疑老师:patience
那款项还退回么 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
后面的还需要支付么 查看全部回复
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一般都计入在建工程 查看全部回复
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如果辅料明细非常多,可以不体现明细,自己额外做个明细表作为附件就好 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
如果之前的进项为“应交税费--应交增值税(进项税额)”科目的借方余额,收到退税款时对应留抵减少,对应科目进项税额减少 借:银行存款 dai:应交税费--应交增值税(进项税额) 如果已经结转到“应交税费--未交增值税”科目 借:银行存款 dai:应交税费--未交增值税 查看全部回复
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