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答疑老师:Yan
只能先作无票销售 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
分配给股东的利润 借 利润分配-应付股利 dai应付股利 借 应付股利 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
可能是银行把款转错了,然后银行那边进行更正 查看全部回复
答疑老师:张老师
未收到的投资款不需要做账,在实际收到时才做账 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
借劳务成本,dai应付账款 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
答疑老师:venus老师
需要勾选数量金额式 查看全部回复
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答疑老师:木言
按照权责发生制需要计提的 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
按租赁房屋的用途计入管理费用或者制造费用等 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
销售费用维修费 查看全部回复
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答疑老师:清岚
1月份销售出库借:发出商品dai:库存商品 2月份根据发票确认收入结转成本 查看全部回复
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答疑老师:易老师
制造费用 查看全部回复
答疑老师:xinyue
先暂估入账记入原材料科目,收到发票时,红冲之前暂估的凭证。 查看全部回复
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可以不做 查看全部回复
答疑老师:甘老师
可以更正 查看全部回复
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7800/6240=1.25 查看全部回复
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要看试算平衡表具体哪里不平衡 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
城市基础设施配套费先征后退,属于政府补助 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,没有收入,利润是负数 查看全部回复
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答疑老师:刘老师
您好,正常做账 查看全部回复
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公众号:会计宝
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