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答疑老师:Leaf
手续费要计入使用权资产 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Yan
因为金额不是很大,可以先记入低值易耗品 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
退的都什么款 查看全部回复
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答疑老师:patience
公司给保险公司对公转账了车辆保险费计入管理费用-车辆保险费 查看全部回复
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答疑老师:木言
辅助车间生产人员计入生产成本-辅助生产成本,管理人员计入制造费用 查看全部回复
答疑老师:andy老师
如果你的供应商都是可以提供发票的,在收到发票之后把暂估的分录红冲 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
1、甲方向乙方购买20万产品,乙方应向甲方开具20万发票,借:库存商品等20dai:应付账款20(先不考虑税)2、甲方又销售给乙方15万产品,甲方向乙方开具15万发票,借:应付账款15 (或者挂应收账款15,支付时重分类账 借:应付账款15 dai:应收账款15) dai:主营业务收入(先不考虑税),甲方支付5万元时 借:应付账款5 dai:银行存款5 查看全部回复
可以不符原始凭证,备注栏备注清楚就可以了 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
可以记到原材料成本中 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
视同销售 查看全部回复
答疑老师:绾绾
属于退货 查看全部回复
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真实发生的业务,按照发生的业务入相关科目,汇算时调增就好了 查看全部回复
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答疑老师:许老师
做法是错误的 查看全部回复
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投资,计入交易性金融资产 查看全部回复
取得发票,有不含税金额和进项税额金额。取得发票后正常的入账啊,进项税额可以先不用认证,入在应交税费-待认证进项税额科目 查看全部回复
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为什么会多四毛 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
借:银行存款100 dai:其他应付款100 借:管理费用37 dai:银行存款37 借:其他应付款63 dai:银行存款63 查看全部回复
答疑老师:高老师
正常使用的次月开始计提 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
预付账款借方表示对方差你发票 查看全部回复
帮别的公司代加工,是不是? 查看全部回复
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