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答疑老师:而已老师
首先你检查以下年初余额不平,是哪里不平,先把原因查到 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:厚积薄发
生产成本—直接人工—福利费 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
是的 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
金额大不大? 查看全部回复
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答疑老师:patience
可以把原固定资产的账面价值转入在建工程,把水箱也计入在建工程,完工后达到预定使用状态了,再把在建工程余额转入固定资产,重新计量账面价值,原已计提的折旧不用管了,现在重新计算每月折旧额 查看全部回复
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借银行存款,dai其他应付款-法人, 查看全部回复
计提凭证后面 查看全部回复
进销售费用 查看全部回复
影响利润的项目其中包括收入和成本,如果你不知道收入和成本,那就算不出利润,也就影响利润 查看全部回复
答疑老师:许老师
水土保持费通常是工程项目发生的费用,应计入项目的成本 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
借营业税金及附加dai应交税费城建税dai应交税费教育费附加。 查看全部回复
可以不符原始凭证,备注栏备注清楚就可以了 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
同一天吗? 查看全部回复
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答疑老师:贺老师
汇差可以通过财务费用核算 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
这个没有规定,从风控角度考虑的话,我个人建议年综合收入不超9.6万(法人没有社保和专项附加扣除的情况下) 查看全部回复
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公司给保险公司对公转账了车辆保险费计入管理费用-车辆保险费 查看全部回复
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每个月扣除的工资作为利息收入,如果不是主营业务的话,计入其他业务收入,要交增值税和企业所得税。 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
是的,属于低值易耗品 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
支付的时候你是借应付账款dai银行,每个月摊销的时候借:管理费用/制造费用 dai:应付账款 ,没有发票的,汇算清缴的时候做纳税调增就好了 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
借银行存款 dai营业外收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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公众号:会计宝
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