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答疑老师:许老师
你们这边付款还是什么? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:andy老师
纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。 纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的抵扣联,可凭相应发票的发票联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证或退税凭证;纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联,可凭相应发票的抵扣联复印件,作为记账凭证。 查看全部回复
答疑老师:杨老师
不是很明白你的问题,能详细描述一下吗 查看全部回复
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答疑老师:高老师
计提借管理费用等 dai应付职工薪酬 缴纳借应付职工薪酬 dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
你好,可以这样分配。 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
对的,就直接这么调整就好了 查看全部回复
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答疑老师:小小
是员工交给公司吗 查看全部回复
答疑老师:刘老师
借:应付账款 dai:应收账款 查看全部回复
答疑老师:夏老师
市场监督局的窗口有模板提供 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
如果是属于当期实际发生的业务,预计2022年才可以拿到发票的话,可以先预提或暂估入账 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
这个跟正常发放工资的账务处理没有区别的 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
具体是什么业务呢 查看全部回复
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答疑老师:易老师
借费用类或者成本类科目借应交税费应交增值税进项dai应付帐款某公司 查看全部回复
销售费用-运输费、装卸费 dai:其他应付款 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
原材料 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
算到盘点里面就好了,会计上可以做假退库,到时再领用就好了 查看全部回复
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借:固定资产 dai:在建工程 把所有改造计入在建工程的金额转入固定资产 查看全部回复
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收到汇票 借应收票据 dai应收帐款 转让给B借应收帐款 dai应收票据 承兑汇票 借银行存款 财务费用 dai应收票据 查看全部回复
答疑老师:橘子
有具体的业务吗 查看全部回复
可以记入材料成本里面 查看全部回复
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