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答疑老师:andy老师
你的语句不通顺,加工费变成库存逻辑有点乱,请重新描述你的问题 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
同学地址变了,才要变更所属税局 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
借入借款,借:银行存款700 dai:其他应付款-a公司 700 再次借入货款,借:银行存款800,dai:短期借款800 支付货款,借:库存商品 100 其他应收款-B公司 dai:银行存款 800 A、B对冲一下,借:其他应付款-A公司 dai:其他应收款-B公司 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
根据当月实际领用数做分录 借:生产成本 应交税费-应交消费税 dai:原材料等 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
商品因质量问题而进行的扣款行为,属于销售折让行为,应按上述规定进行处理,扣款冲减当期销售商品收入。 借:应收账款(80吨的收入) dai:主营业务收入 应交增值税销项税额 借:主营业务成本(100吨的成本) dai:库存商品 查看全部回复
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答疑老师:patience
计入差旅费 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
收款不开发票的要确认收入,付款不开发票的业务已经发生该计入成本费用计入成本费用里面 查看全部回复
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运输的运费是销售产品运费,还是购进原材料运费 查看全部回复
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借其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
那你定额发票的发票章。写的是什么地方?和核酸检测。业务能一致吗? 查看全部回复
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答疑老师:微尘
按照折扣后金额正常入账 查看全部回复
可以入 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
职工参加社会上的学历教育以及个人为取得学位而参加的在职教育,按照规定不属于职工教育经费。 查看全部回复
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答疑老师:许老师
通常来讲财务费用应该放在借方 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
你留抵的税额科目也需要转到未交增值税这个科目 查看全部回复
设备现在给你们了吗? 查看全部回复
时间只要不出现跨年情况,就没有什么问题 查看全部回复
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可以老板微信支付,后期你们公户报销给老板 查看全部回复
借:管理费用-招待费 dai:银行存款 查看全部回复
你好同学,建议计入销售费用 查看全部回复
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公众号:会计宝
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